2月17日,市城投公司召開(kāi)內審整改推進(jìn)會(huì ),公司審計法務(wù)部、紀檢監察室、工程采購部,所屬交投公司、國資公司、水投公司參加會(huì )議。
會(huì )上,審計法務(wù)部通報了2024年內部審計工作開(kāi)展情況,并對審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行梳理和總結。會(huì )議對下一階段審計整改工作進(jìn)行安排部署,并明確整改期限。
公司紀委副書(shū)記高曉運強調指出,一是各整改責任單位要提高認識,充分認識審計整改工作的重要性、緊迫性,按照整改時(shí)限逐一整改,對賬銷(xiāo)號,確保條條改到位、件件有落實(shí);二是以前端控制、過(guò)程把控、事后閉環(huán)的工作思路,充分運用內審結果,及時(shí)建立完善管理制度,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,并嚴格執行,從根本上堵塞制度漏洞;三是圍繞公司轉型改革核心布局,謀劃好2025年內審計劃,持續推動(dòng)“紀審聯(lián)動(dòng)”走深走實(shí),形成整體監督合力,實(shí)現優(yōu)勢互補,共同為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。